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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 09:45

填附表四,減免稅明細(xì)表,主表的第23欄.

木子 追問

2020-01-10 09:51

23欄是要手工入錄嗎?

木子 追問

2020-01-10 09:54

23欄是應(yīng)納稅征減額嗎輸入480不能顯示

曉宇老師 解答

2020-01-10 10:01

是要手工錄入,錄入前需要先填寫老師上面說的表格。

木子 追問

2020-01-10 10:05

老師!我是已填附表四了,但主表23欄錄入480元就是點(diǎn)擊不上恢復(fù)0

曉宇老師 解答

2020-01-10 10:49

您沒填實(shí)際抵扣稅額。

木子 追問

2020-01-10 11:16

老師,全申報(bào)時(shí)提示我要填減免稅明細(xì)表,但我點(diǎn)擊此表又不能入金額

曉宇老師 解答

2020-01-10 11:26

同學(xué),您需要先增行,然后選擇稅控盤抵扣

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一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-01-11 13:19:27
填附表四,減免稅明細(xì)表,主表的第23欄.
2020-01-10 09:45:27
你好,初次購買稅控盤,全額抵扣增值稅是填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-07-06 15:26:18
填寫附表四減免表主表23欄
2020-06-09 13:11:08
你把增值稅減免表也要填寫的 然后重新計(jì)算主表應(yīng)該就好了
2019-10-10 17:40:19
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