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wjgzy
于2020-01-08 14:45 發布 ??1357次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-08 14:46
你好 同學把進項稅補做進去就可以了。
wjgzy 追問
2020-01-08 14:55
但是年限有點長
答疑蘇老師 解答
2020-01-08 14:57
你好 那也需要做 ,不然沒法平賬。
2020-01-08 14:59
好的,謝謝老師
不客氣 祝工作順利哦!
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您好,老師,應交稅費年末的余額在貸方,但是申報時,有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會計做賬時進項稅沒有做進去,這要怎么調整才能讓申報表和賬上一致
答: 你好 同學把進項稅補做進去就可以了。
應交稅費-待認證進項稅 在申報表上需要填列嗎?
答: 你好,沒有認證的進項發票不需要填
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報時沒有進項更新,導致申報表的進項小于認證的進項,稅多交了。現賬上的應交稅金要調為與申報表一致,這個會計分錄要怎么做?
答: 你好,下個月報稅的時候申報表的進項多填。
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
討論
上月錯誤多抵扣了一筆旅客運輸進項稅額,已經申報交稅了,賬務處理做了,借費用,貸應交稅費進項稅額,這個月申報表該如何填寫
我現在有個公司,今年剛接過來的,現在給做賬,但是期初余額中的應交稅費,明細不知道,在申報表中能不能看
上期申報表上留底稅是1276.28,報表上應交稅費是1276.24,這個月做賬,要怎樣才能調平這個稅
財務報表上的應交稅費,是不是應該跟申報表上的金額一直,但是公司給員工購買機票,本來進項稅不是可以抵扣嗎,但是又是作為福利給她的,這種情況了,進項稅如何處理?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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wjgzy 追問
2020-01-08 14:55
答疑蘇老師 解答
2020-01-08 14:57
wjgzy 追問
2020-01-08 14:59
答疑蘇老師 解答
2020-01-08 14:59