
借:應收賬款 15000貸:主營業務收入 15000借:主營業務成本 5250貸:應付職工薪酬/應付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應收賬款 15000貸:主營業務收入 15000借:主營業務成本 15000貸:應付職工薪酬/應付職工工資 15000現在接手,該怎么調整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數沖減就可以。 借主營業務成本 負數差額 貸應付職工薪酬 負數差額
人力資源公司的人工工資,借:應收帳款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:庫存現金
答: 你好, 對的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 員工工資可以直接計入主營業務成本嗎 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
答: 當月有收入的可以這么做的。


手心里的溫柔 追問
2020-01-04 15:24
江老師 解答
2020-01-04 15:27
手心里的溫柔 追問
2020-01-04 15:32
江老師 解答
2020-01-04 15:33
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2020-01-04 15:39
江老師 解答
2020-01-04 15:40
手心里的溫柔 追問
2020-01-04 15:45
江老師 解答
2020-01-04 15:47