老師好,我公司記賬時,沒有計提工資和社保,都是按照 問
同學,你好 那你就填賬上的金額,賬載金額和實際發生金額一致,不需要修改 答
新公司這個月做的新辦企業納稅人套餐服務,這個月 問
這個月辦理的下一個月才申報,因為你的所屬期是下一個月,具體的,你可以看一下你的所屬期3月份在4月份申報。 本月申報上一個月的,本月申報的2月份。 答
老師,你好,雙倍余額遞減法下2023.11-2024.12月,計算 問
你好,正規的做法是應23.11-24.10,然后24.11-24.12這樣計算 答
23年的利息支出按回單入帳了,發票25年才開具?如何 問
發票直接附23年憑證后面 答
老師,合伙企業,一共是有3個股東 但其中1個是公司,所 問
你好,你是社保生產經營所得還是哪一個? 答

借:應收賬款 15000貸:主營業務收入 15000借:主營業務成本 5250貸:應付職工薪酬/應付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應收賬款 15000貸:主營業務收入 15000借:主營業務成本 15000貸:應付職工薪酬/應付職工工資 15000現在接手,該怎么調整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數沖減就可以。 借主營業務成本 負數差額 貸應付職工薪酬 負數差額
人力資源公司的人工工資,借:應收帳款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:庫存現金
答: 你好, 對的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 員工工資可以直接計入主營業務成本嗎 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
答: 當月有收入的可以這么做的。

