老師好!老師好!月底進項稅余額是–141097.76元:銷項稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會計分錄
做最好的me
于2020-01-02 16:46 發(fā)布 ??572次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-02 16:48
你好,借:應交稅費——應增(進)141097.76 應交稅費——應增(銷)205630.11 貸:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
未交增值稅貸方余額為應交的增值稅金額
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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44

你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35

你好,增值稅相關(guān)賬務處理,最新的文件是 財會2016年22號
文件中并沒有要求把三級科目的余額沖平!
2019-01-02 17:26:20

這個屬于不正常的現(xiàn)象。因為你肯定是少做了分錄,應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅),這個屬于過渡性的科目
你少做了,將“進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目,將“銷項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目的分錄
2019-07-07 13:02:24

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2022-05-07 15:17:50
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