你好老師,外貿企業,是不是只要應收賬款-美元科目下 問
是的,就是那個意思的 答
老師們,我們公司的車是法人自己買的,但是是給公司 問
通常情況下,法人自己購買的車給公司使用,車輛保險費發票開公司抬頭才能報銷,原因如下: 會計入賬和稅前扣除規定:企業入賬和在企業所得稅稅前扣除的成本費用,一般要求取得公司抬頭的合規發票。若保險發票開法人個人抬頭,會被視為個人消費支出,難以作為公司經營費用報銷和稅前扣除。 特殊情況:若企業與法人簽訂了租車協議,協議中明確約定車輛保險費用由公司承擔,部分地區稅局也認可這種情況下法人抬頭的保險發票報銷。 答
購買的冰箱洗衣機計入管理費用--福利費嗎?可不可 問
是,購買的冰箱洗衣機計入管理費用--福利費 答
1、做2月份賬的時候發現2024年12月份和2025年1月 問
你好,1借管理費用 紅字 借應交稅費-進項稅 2來做留抵稅額,下期繼續抵扣就可以 答
有兩個員工3月做了幾天離職了,可以把3月工資和2月 問
你好可以的 可以這么做的 答

老師我們銷項稅26048.76,進賬28761.07,期末留抵稅額2712.31,求一個全套的增值稅賬務處理分錄,金額也咧上去
答: 一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26048.76 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)2712.31 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)28761.07 二、借:應交稅費——未交增值稅 2712.31 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)2712.31
老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應該怎么做增值稅的賬務處理?
答: 你之前進項稅額做轉出未交增值稅么,沒有做現在做借轉出未交增值稅 貸進項稅額就可以,這個轉出未交增值稅借方表示留底稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預繳1000元(假設),這個1000元填在主表的28欄,結果就是主表的32欄期末未繳數和34欄本期應補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。


學堂用戶_ph188061 追問
2019-12-29 12:19
學堂用戶_ph188061 追問
2019-12-29 12:19
江老師 解答
2019-12-29 12:20