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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-03-15 15:34

你好,1借管理費用  紅字
借應交稅費-進項稅 
2來做留抵稅額,下期繼續抵扣就可以

氵水 追問

2025-03-15 15:48

老師,我這個12月份的企業所得稅報完了,現在要是調整的話,是不是還要調整年度的財務報表,另外不管24年12月還是25年1月,都是調整管理費用嗎?


2:留底稅額在哪找呢?這個不知道怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:50

金額不大的話直接調節今年的就可以,
你的而申報表上有留抵稅額這個項目你看看

氵水 追問

2025-03-15 15:55

老師是這個嗎?這個到時候怎么在網站上調整呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:56

是的,看你2月末的申報表就有如果有留抵稅額

氵水 追問

2025-03-15 16:27

這個就是2月份的申報表上的呢,老師,這個3月份申報的時候想用上這個留底的,我應該怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 16:28

你正常填寫就可以,繳納時抵減

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相關問題討論
您好!直接記在管理費用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
你好 你這個是做的是什么業務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
你好!進項稅不能抵扣的話直接進費用就可以,借:管理費用 720 貸:現金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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