
老師我們銷項稅26048.76,進賬28761.07,期末留抵稅額2712.31,求一個全套的增值稅賬務處理分錄,金額也咧上去
答: 一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26048.76 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)2712.31 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)28761.07 二、借:應交稅費——未交增值稅 2712.31 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)2712.31
老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應該怎么做增值稅的賬務處理?
答: 你之前進項稅額做轉出未交增值稅么,沒有做現在做借轉出未交增值稅 貸進項稅額就可以,這個轉出未交增值稅借方表示留底稅額
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預繳1000元(假設),這個1000元填在主表的28欄,結果就是主表的32欄期末未繳數和34欄本期應補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。


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2019-09-17 14:57
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2019-09-17 14:58
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2019-09-17 15:00
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