
老師:您好!從公司帳戶打了一筆訂金給供應商個人帳戶,剩余的款項從公司帳戶打到對方的公司帳戶,供應商開了增値稅專用發票過來。請問老師,這筆打個人帳戶的訂金要怎么處理才符合審計的要求。
答: 您好,從供應商個人賬戶退回,然后再對公打到對方公司的賬戶中。
我們對公帳戶轉了款給供應商,供應商不開發票給我們怎么辦
答: 那只能白條入賬了 就是無票入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發票可以入帳嗎?
答: 你好,一般是問題不大 但是要看公司的規定了

