醫(yī)院藥品盤盈會(huì)計(jì)分錄計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益!期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)待處理不能有余額。應(yīng)該如何處理。計(jì)入那個(gè)科目?
灬
于2019-12-25 09:11 發(fā)布 ??3580次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-25 09:25
你好 盤盈之后 做借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 。報(bào)批后看領(lǐng)導(dǎo)怎么審批來做分錄 。如果屬于日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的,可沖減管理費(fèi)用:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:管理費(fèi)用
相關(guān)問題討論

你好 盤盈之后 做借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 。報(bào)批后看領(lǐng)導(dǎo)怎么審批來做分錄 。如果屬于日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的,可沖減管理費(fèi)用:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:管理費(fèi)用
2019-12-25 09:25:14

您好,學(xué)員,原來核銷時(shí)的分錄為:
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:應(yīng)收賬款
此時(shí)再?zèng)_回來了,分錄為:
借:銀行存款
貸:壞賬準(zhǔn)備
這樣兩個(gè)分錄壞賬準(zhǔn)備不會(huì)有余額
2019-10-10 09:31:40

你好
借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
是不是你單位軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的余額不平?
2020-05-27 10:11:01

可以,做下個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄。
2018-04-25 13:43:12

你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在直接是沖減之前存貨的成本處理。
借 應(yīng)收賬款 等等
貸 庫存商品 3131.4
2020-04-19 17:08:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息