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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-04-25 13:43

可以,做下個月的會計分錄。

蔡蔡 追問

2018-04-25 13:44

怎么樣才可以知道會計科目是否使用恰當呢?

老劉 解答

2018-04-25 13:48

首先你的貨幣資金賬戶要和銀行或現金一直,資產科目要和公司的資產盤點一直,往來賬戶要和對方核對項目等

蔡蔡 追問

2018-04-25 13:56

我們公司是新成立的,所有開支都是老板墊付的,我現在做的是內賬,我打算先把內賬做好,再做外賬 
資產我還沒登記呢,上個月購入分條機,并且已經開始使用了,款已付發票還未到,這些我還沒有入賬呢

老劉 解答

2018-04-25 13:57

內賬,要做好,外賬要跟上,否則你的貨幣資金賬戶跟銀行也對不起來。

蔡蔡 追問

2018-04-25 14:01

老師好!購入固定資產,應交增值稅要體現在內賬里面嗎?

老劉 解答

2018-04-25 14:07

購入的固定資產,應交的增值稅也要體現在內賬上

蔡蔡 追問

2018-04-25 14:16

老師好!公司招待客戶之類的足浴城開的發票應該怎么入賬呢?內賬和外賬分別怎么入呢?謝謝指導!

老劉 解答

2018-04-25 14:19

這個你都要計入業務招待費,內賬外賬最好一致,而且最好以后成為一套賬,否則風險太大。

蔡蔡 追問

2018-04-25 14:35

老師,是這樣做分錄嗎?借:銷售費用--招待費     貸:現金

老劉 解答

2018-04-25 14:51

為什么進銷售費用內而不是管理費用呢

蔡蔡 追問

2018-04-25 15:08

招待客戶不是計入銷售費用嗎?

蔡蔡 追問

2018-04-25 16:09

招待客戶是計入管理費用--招待費    對不?老師

老劉 解答

2018-04-26 08:56

如果是銷售人員發生的業務招待費,可以計入銷售費用,否則計入管理費用,一般情況下都計入管理費用

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相關問題討論
可以,做下個月的會計分錄。
2018-04-25 13:43:12
是的,科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25
壞賬準備應該根據應收賬款的期末余額計提的
2018-12-30 10:55:49
1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-13 17:50:06
可以查看明細賬或報表。
2018-09-12 22:18:08
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