
我的科目余額表借貸平衡,但是我不確定會計分錄中的會計科目是否使用恰當,可以繼續做下一個月的會計分錄嗎?
答: 可以,做下個月的會計分錄。
做會計分錄的時候,是不是一直都是科目余額表的借方和貸方相等的呀,沒結賬之前
答: 是的,科目余額表借貸雙方要相等。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問怎樣把科目余額表上的進項和銷項的期末余額調為零啊,會計分錄該怎么做啊?之前幾個月份都忘記月末結轉進銷項了
答: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款


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2018-04-25 13:44
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2018-04-26 08:56