
做會計分錄的時候,是不是一直都是科目余額表的借方和貸方相等的呀,沒結賬之前
答: 是的,科目余額表借貸雙方要相等。
老師,請問怎樣把科目余額表上的進項和銷項的期末余額調為零啊,會計分錄該怎么做啊?之前幾個月份都忘記月末結轉進銷項了
答: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
做了會計分錄,可惜不會檢查科目余額表,想知道自己做的是否正確,在哪一個實操里面可以看到。
答: 可以查看明細賬或報表。

