
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應付,然后報銷借其他應付款。貸庫存現金備用金。這么做對嗎
答: 你好對的是的正確的。
公司員工報銷,他們之前都是直接轉法人卡,直接備注報銷,相當于由法人直接支付出去。我是做1.借:其他應付款(之前有往來就按這個科目了)-法人 貸:銀行存款 2.員工報銷的時候就:借:庫存現金 貸:其他應付款-法人 3.借:管理費用 貸:庫存現金 他們之前做的就是沒第二步,直接第一步第三步,應該怎么做才對呢
答: 直接第一步第三步,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 老師 我預提的時候 借:管理費用―差旅費 貸:其他應付款―預提費用。現在要沖掉 是不是借:其他應付款―預提費用 貸:庫存現金或銀行存款 ?
答: 同學你好!是的 。是這樣處理。

