老師,無票支出的有合理的方案嗎? 問
您好,這種就得要對方開票過來,沒有發(fā)票,沒有用 答
老師我想問一下,工商年報的繳費基數(shù)是上半年的數(shù) 問
工商年報的繳費基數(shù)是全年的基數(shù)匯總 答
老師是稅費的滯納金也要計提嗎? 問
那個不需要計提,直接交 答
現(xiàn)在要新接一家公司的帳,我之前都是用金蝶精斗云, 問
同學(xué),你好 顯示不存在年度,代表賬套里面沒有這個年度的賬 答
老師,我們是綜合保稅區(qū)內(nèi)企業(yè),進口礦粉直接賣給區(qū) 問
答

這3張票需要過渡科目嗎?如借,管理費用――加油費。貸。其他應(yīng)付款――A公司。借,其他應(yīng)付款――A公司,貸,庫存現(xiàn)金或銀行存款。過渡科目是其他應(yīng)付款――A公司。
答: 你好,你這個是加油費,可以不通過其他應(yīng)付款的
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應(yīng)付,然后報銷借其他應(yīng)付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
答: 你好對的是的正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工報銷,他們之前都是直接轉(zhuǎn)法人卡,直接備注報銷,相當(dāng)于由法人直接支付出去。我是做1.借:其他應(yīng)付款(之前有往來就按這個科目了)-法人 貸:銀行存款 2.員工報銷的時候就:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 3.借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 他們之前做的就是沒第二步,直接第一步第三步,應(yīng)該怎么做才對呢
答: 直接第一步第三步,


袁老師 解答
2017-04-10 14:45
袁老師 解答
2017-04-10 15:25