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送心意

趙海龍老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-05 22:22

你好,很高興為你解答。
企業(yè)所得稅針對(duì)所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的確實(shí)視同銷(xiāo)售需要確認(rèn)收入。增值稅對(duì)于自產(chǎn)貨物對(duì)外捐贈(zèng)也要視同銷(xiāo)售,這個(gè)都沒(méi)有問(wèn)題的。
但是題目中有一個(gè)前提就是會(huì)計(jì)處理。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的處理,捐贈(zèng)就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的。所以是沒(méi)有問(wèn)題的

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-05 22:24

那是需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎?

趙海龍老師 解答

2019-12-05 22:26

你好,需要調(diào)整處理的

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-05 22:29

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-05 22:29

還有老師說(shuō)這個(gè)應(yīng)該貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到底應(yīng)該怎么做呢?

趙海龍老師 解答

2019-12-05 22:34

你發(fā)的這個(gè)圖片說(shuō)的是不符合收入確認(rèn)條件,沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。

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同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
2023-03-17 10:17:43
我是稅務(wù)師事務(wù)所的,從事稅收鑒證過(guò)程中遇到如下情況,以下情形下企業(yè)所得稅與增值稅是如何判定的:1、截至2011年12月31日,甲公司以分期收款方式發(fā)出商品的金額達(dá)5700多萬(wàn)元,未收款未開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,企業(yè)所得稅與增值稅均未繳納;2、商品未發(fā)出,但已開(kāi)具900萬(wàn)元增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù),收到款400萬(wàn)元,已按900萬(wàn)元全額繳納增值稅但均未繳納企業(yè)所得稅。注:以上“均未繳納企業(yè)所得稅”為通俗表述,應(yīng)為:未按企業(yè)所得稅政策確認(rèn)為銷(xiāo)售收入。“均未繳納增值稅”同理。謝謝。
2017-06-20 21:07:11
你好同學(xué) 增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入只有一個(gè)例外,就是捐贈(zèng)。
2020-03-20 14:50:36
申報(bào)增值稅收入為8497101.08元,申報(bào)企業(yè)所得稅年度銷(xiāo)售收入3246653.29元,相差5250447.79元,
2023-07-28 13:37:29
你好已經(jīng)出庫(kù)了做無(wú)票收入 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入也要繳納增值稅的。
2019-07-11 12:15:24
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