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19年少計提部分,20年做調整1、補計提工會經費:借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬2、補計提房租:借以前年度損益調整,貸:其他付款-房租,月末需要做結轉分錄嗎,結轉分錄怎么做呢?
我補交了一筆2016年的工會經費,金額2000元,我做賬的時候借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-工會經費,結轉損益的時候系統是這樣結轉的,借:利潤分配-應付利潤,貸:以前年度損益調整
沖以前年度多計提費用,借以前年度損益調整負數 貸應付職工薪酬負數 所得稅科目?還是借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整?哪個是正確的?


?? 追問
2019-12-03 09:33
maize老師 解答
2019-12-03 09:37
?? 追問
2019-12-03 09:50
maize老師 解答
2019-12-03 09:56