郭老師,郭老師,您好,我們公司現在營業執照的經營范 問
你好 鋼結構的房屋銷售是嗎 不動產銷售 答
老師:固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時, 問
固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,不需要調增 答
109題老師不會祥細講下謝謝(1)來源于一國(地區)經 問
您好,2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈,其境外經營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元,用于境外納稅抵免 答
老師您好 我們公司2024年春節發給員工200元 問
同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請寫一下其他權益工具投資轉成本法的會計分錄 問
您好,馬上回答您的問題 答

老師職工的加班餐費,記入借:應付職工薪酬~福利費,貸:銀存,月底匯總借:管理費用,貸:應付職工薪酬。記到應付職工薪酬~福利費,要交個稅嗎?
答: 是的 直接記借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 要交個稅
老師,員工加班餐費,借管理費用-職工福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,這樣做對嗎
答: 你好,對的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
如果人事部加班晚餐可以報銷,是不是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 同時 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金
老師職工的加班餐費,記入借:應付職工薪酬~福利費,貸:銀存,月底匯總借:管理費用,貸:應付職工薪酬。記到應付職工薪酬~福利費,要交個稅嗎?老師這是拿餐發票報銷的,為啥交個稅?


淡然的黑貓 追問
2016-04-06 17:23
會計學堂陳老師 解答
2016-04-06 17:14
會計學堂陳老師 解答
2016-04-08 17:24