2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

我公司未按條款履行合同,押金對方做為違約賠償金不予退還(押金七萬元)請問應該怎樣做賬(當時的會計分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款)
答: 借:營業外支出 貸:其他應收款
老師,對于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會計分錄可以寫為以下這樣嗎?單位支付社保時:借:其他應收款-A(單位+個人承擔的社保總金額) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社保總費用時:借:銀行存款 貸:其他應收款-A。可以這樣寫嗎?
答: 可以這樣進行分錄處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司與公司之間借款的會計分錄是。借銀行存款。貸其他應收款嗎?
答: 公司與公司之間借款的會計分錄是 借銀行存款。貸其他應收款或其他應付款


鄒老師 解答
2016-04-05 16:15