
我公司未按條款履行合同,押金對方做為違約賠償金不予退還(押金七萬元)請問應(yīng)該怎樣做賬(當(dāng)時的會計分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款)
答: 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
老師,對于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會計分錄可以寫為以下這樣嗎?單位支付社保時:借:其他應(yīng)收款-A(單位+個人承擔(dān)的社保總金額) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社保總費(fèi)用時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A。可以這樣寫嗎?
答: 可以這樣進(jìn)行分錄處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司與公司之間借款的會計分錄是。借銀行存款。貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 公司與公司之間借款的會計分錄是 借銀行存款。貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款


虛心的荔枝 追問
2020-03-19 17:31
文文老師 解答
2020-03-19 17:34
虛心的荔枝 追問
2020-03-19 17:40
文文老師 解答
2020-03-19 17:55