老師,企業(yè)收到個稅手續(xù)費返還,計入了營業(yè)外收入中, 問
老師,后面我注意一下,去年的不調(diào)了可以嗎 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的 紙箱款我們先付 后面 問
你好,這個紙箱款。供應(yīng)商會開發(fā)票給你們嗎? 答
24年企業(yè)是虧損的,匯算清繳時需要填寫什么嗎? 問
你好,這個不需要單獨填。 答
找宋老師,有問題請教? 問
你好您有什么問題呢 答
老師,2024年12月,我公司出售了一臺舊車,會計上記在 問
匯算清繳以稅法規(guī)定的計稅收入為準(zhǔn),需調(diào)整。出售舊車會計和增值稅申報收入口徑不同致差異。應(yīng)按稅法確定增值稅計稅銷售額,以此為匯算清繳收入基數(shù)。對比會計與計稅收入,前者小于后者調(diào)增應(yīng)納稅所得額,反之調(diào)減,通過納稅調(diào)整項目明細(xì)表操作。 答

老師,你好購銷合同的印花稅是簽了合同就要申報印花稅,還是收到進(jìn)項發(fā)票還是開出銷售發(fā)票申報繳納?
答: 你好;? 是的。 簽訂合同就得及時報印花稅的?
老師您好,上個月有50萬的進(jìn)項票沒申報月度印花購銷合同稅費,只申報了銷售發(fā)票印花稅,這個月可以一同申報嗎?
答: 同學(xué)你好,是可以的;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 印花稅銷項 、進(jìn)項發(fā)票計稅依據(jù) 怎么申報
答: 你好!印花稅是按合同過來的。具體的申報,你可以看下課堂申報的課程。或者你截圖來。

