老師,工商年報上寫的實繳日期是寫哪個日期,只是部 問
老師,款項是分配進來的,寫哪個日期 答
@郭老師,郭老師有在嗎?@郭老師,開具的發票可以一次 問
如果沒有下載打印機是不是要一張張點開打印 答
老師,我想咨詢一下,我們是4S店,然后現在稅控盤要注 問
我手工要怎么操作?第一次弄這個 答
請問老師,企業在做匯算清繳的時候,計入投資收益的 問
那個貼現必須要取得發票,不然就納稅調增 答
怎么看公司是否要繳納職工教育經費和工會經費 問
那職工教育經費,公司沒有的話是不是可以不做 答

老師結轉增值稅,借應交稅費增值稅,結轉未交增值稅,貸,應交稅費,未交增值稅。做這一比分錄可以嗎
答: 按這個截圖這個做,這個截圖做,
一般納稅人月末結轉增值稅 分錄1 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅分錄2 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅一般結轉增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結轉銷項的分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 月末結轉銷項的分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅
答: 你好,您看下這個內容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅


翎翎 追問
2019-10-21 15:11
小黎老師 解答
2019-10-21 15:15
翎翎 追問
2019-10-21 16:31
小黎老師 解答
2019-10-21 16:33