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晟染
于2019-10-17 09:37 發布 ??2865次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-10-17 09:38
你好,填在附表二的15行里面。
晟染 追問
2019-10-17 09:39
可是我們沒有用到集體福利和個人消費啊?是用到客戶身上了
月月老師 解答
2019-10-17 09:41
你好,用到客戶屬于個人消費。
微信里點“發現”,掃一下
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業務招待費進項稅額是否需要轉出?
答: 您好,招待費類的專票是需要進項轉出的,不允許進行抵扣
老師,業務招待費進項稅額,必須轉出?
答: 同學,你好 用于集體福利和個人消費的購進商品,服務,勞務不能抵扣進項稅,需要轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!請問業務招待費里哪些要進項稅額轉出?
答: 你好,計入業務招待費的金額都是不允許抵扣進項的,如果抵扣了進項,需要做轉出的。
本月沒有收入,有進項稅額,其中一張是業務招待費的進項稅,是不是本月 就可以認證抵扣,然后本月做進項稅額轉出的分錄?
討論
住宿費的發票可以抵扣嗎?如果是業務招待費的住宿是不是不能抵扣?如果開的專票我需要做進項稅額,然后進項稅額轉出嗎
我進項稅額轉出就是一個業務招待費不能抵扣,和購買金稅盤的稅額不能抵扣,這2種情況我應該填在哪一項
業務招待費取得專票要做進項稅額轉出,應填寫在表二當中的那一欄呢
我這個認證的進項里面有66.75的是業務招待費的專票要做進項稅額轉出應該填在哪里
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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晟染 追問
2019-10-17 09:39
月月老師 解答
2019-10-17 09:41