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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-14 18:38

1繳納消費稅15×(1+40%)/(1-15%)×15%
2繳納的消費稅(50+1+8.5)/(1-15%)×15%
4繳納的消費稅(220-45)×15%
5繳納500×15%×100
總的繳納消費稅為(4+5)-2×80%

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1繳納消費稅15×(1+40%)/(1-15%)×15% 2繳納的消費稅(50+1+8.5)/(1-15%)×15% 4繳納的消費稅(220-45)×15% 5繳納500×15%×100 總的繳納消費稅為(4+5)-2×80%
2019-10-14 18:38:12
關稅完稅價格不含關稅,是關稅的計稅依據
2020-04-12 09:43:23
你好! 16000*3*20%=9600
2019-10-07 21:23:18
(1)計算該公司 8 月份銷售小汽車應繳納的消費稅稅額 (550%2B5.65/1.13)*3%=16.65
2021-10-21 11:09:49
你好! 完稅價格是不含稅金額
2018-07-24 12:32:52
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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃

    同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發費用,這個匯算清繳應

    登錄電子稅務局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》和《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》。 打開《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》,根據研發費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數據。 系統自動計算表中“本年研發費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》,確保加計扣除總額已經自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業務 所交的稅。我給算

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