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學堂用戶_ph175714
于2019-10-10 08:34 發布 ??978次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-10-10 08:36
是的,是這樣做分錄的。
學堂用戶_ph175714 追問
2019-10-10 09:11
老板把100萬承兌匯票給杭州這家公司,他們扣除0.75萬的錢,就用99.25萬打到公司賬戶上了。怎么做會計分錄?(老師之前應收票據賬上沒有金額)
張艷老師 解答
2019-10-10 09:13
之前應收票據賬上沒有金額----這樣的話,處理不了的。為什么之前沒有掛賬呢?
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代付股東借款,是不是這樣做?借記:其他應收款—劉 貸記:銀行存款(我們公司法人是姓劉,收款人是王生)
答: 是的,是這樣做分錄的。
老師,設立分公司,不獨立核算,賬務上就像個人借款那樣做么?給分公司撥款就借:其他應收款,貸:銀行存款 然后分公司拿來相應的票據直接沖抵借:費用 貸:其他應收
答: 你好,分公司,不獨立核算,稅務能行嗎。最好問一下當地主管稅局
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
總公司收到分公司的營業款是做成借:銀行存款貸:其他應收款-分公司這樣嗎?
答: 你好! 對的。
我公司是做勞務的非獨立核算的分支機構,日常開支,代總公司支付勞務人員工資等都是借:其他應收款-總公司,貸:銀行存款。收到總公司撥款時借:銀行存款,貸:其他應收款-總公司。現在其他應收款-總公司出現負數,請問怎么辦?
討論
老師,您好我想問下,我們有一個內部往來科目,總公司和我們項目之間的往來都用內部往來核算,現在我們有一筆社保錢是另外一個項目給我們代付了,其實是公司代繳,但是我們幫那個項目把錢給公司了,和那個項目就列入其他應收款社保錢那部分,或者列入和那個項目的內部往來,收到了就借銀行存款,然后那個項目就是和公司的內部往來,因為是公司幫交的,社保關系還沒有轉,他得交給公司,就形成了和公司的一筆負債,但是我們現在有一個說法是這兩個項目債權債務結轉公司,我不太懂這個說法,而且如果這樣,我們互相并且分別怎么做帳,總公司又怎么做賬,希望老師給我講講,謝謝您
老師,您好,我們公司是一家集團的子公司,公司人員工資由母公司代發,母公司做賬:借:其他應收款貸:銀行存款。那我們應該怎么做賬呢?這部分人員勞動合同目前還是掛在母公司
上海龍昆實業有限公司收到母公司的往來款 :借:銀行存款-xxx銀行 貸:其他應收款-上海龍昆有限公司 老師這樣對嗎?
幫忙總公司付了床墊的2萬,之前是我做 借其他應收款-總公司,貸銀行存款,我們現在收總公司試模費5萬 里扣掉怎么寫分錄呀
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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學堂用戶_ph175714 追問
2019-10-10 09:11
張艷老師 解答
2019-10-10 09:13