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寒冷的臺燈
于2019-10-14 20:32 發布 ??926次瀏覽
韓—老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師,資產評估師
2019-10-14 20:32
如果是業務往來,應該記入應收賬款的
寒冷的臺燈 追問
2019-10-14 20:33
不是業務往來 倒賬的
老師 貸方的二級科目對嗎
2019-10-14 20:39
二級科目這樣對嗎?
韓—老師 解答
2019-10-14 20:42
二級科目應該是母公司的名稱
2019-10-14 20:44
為什么不是子公司嗎?
2019-10-14 20:45
其他應收款 不是針對子公司來說的嗎?
2019-10-14 20:50
還是貸方:其他應付款-母公司?
老師能準確解答下嗎
2019-10-14 20:52
應該算是你原來賬上的針對母公司的其他應收款,現在收回。二級科目寫得是對方的名稱,不是自己的
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老師 母公司甲代替下屬公司乙償還債務,分錄是借其他應收款,貸銀行存款對嗎?
答: 您好,您的分錄是對的
上海龍昆實業有限公司收到母公司的往來款 :借:銀行存款-xxx銀行 貸:其他應收款-上海龍昆有限公司 老師這樣對嗎?
答: 不是業務往來 倒賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 總公司其他應付款掛分公司60w,分公司其他應收款掛母公司60w,合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了?
答: 你好,同學,是的,您理解正確
母公司:其他應付款--子公司 3000 子公司:其他應收款--母公司 30000 請問,編合并報表時,如何寫抵銷分錄?
討論
吳老師您好!我公司的全資子公司已經注銷,但母公司還有一筆對子公司的其他應收款貸方余額,應該怎樣做賬務處理?謝謝!
母公司吸收合并全資子公司,全資自公司有其他應收款-母公司200萬元,吸收合并后母公司應該如何做賬?
母公司下面有兩個子公司,兩個子公司沒有業務,勞動合同簽在子公司的員工都是借調到母公司,在為母公司干活,子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計提,母公司轉給子公司的日常運轉費在母公司記其他應收款,子公司記其他應付款。請問這樣做對嗎,有沒有其他影響?
老師,我想咨詢一下關于母公司吸收合并子公司的債權債務(其他應收款,其他應付款),子公司這邊的賬務處理
韓—老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師,資產評估師
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