
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個分錄對嗎
答: 你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
答: 你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這個會計分錄如何理解?
答: 這個就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅


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2019-10-09 17:08
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2019-10-09 17:13
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