
我們公司有即征即退業(yè)務(wù),上個(gè)月我們開了即征即退紅字銷售額20,藍(lán)字銷售額15,其他正常業(yè)務(wù)銷售額30,申報(bào)表的即征即退不能填負(fù)數(shù),這個(gè)那我們即征即退的紅字5不就沖了正常業(yè)務(wù)了嗎?這個(gè)怎么處理呢。
答: 即征即退最大金額為0,同學(xué)。
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報(bào)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就申報(bào)呢?
答: 建議等對方開了紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
跨月銷售方開了紅字發(fā)票,申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額從申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
答: 你好,開具銷售紅字發(fā)票,是在附表一按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票填寫收入,稅額

