
@甘老師 我上個季度開錯發票,但是申報的時候把5%也申報了。這個季度5%的話我要怎么申報,這季度我開了紅字發票把5%的開負數。這個是申報表,之前5%交稅了。這個季度銷售額60多萬,要1%怎么申報。@甘老師
答: 你好,開的負數發票直接按照對應的稅率填寫負數在申報表上就可以了,不能填寫負數的話先去稅局開通負數申報
給客戶開了一模一樣的紅字發票和籃字發票。稅款正好一正一負為0,那這個月申報表需要怎么體現嗎?銷售額里就沒有這些發票額,所以附表一里就沒有體現出來這種情況,賬務上咋處理。
答: 你好,申報表不用體現這個 賬務其實可以不用處理 或者一正一負剛好抵消了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發票再做進項稅額轉出


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2020-07-10 07:57
樸老師 解答
2020-07-10 08:02
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2020-07-10 08:08