
老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計(jì)提?當(dāng)月計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資薪酬,下月發(fā)放:借應(yīng)付工資薪酬貸庫存現(xiàn)金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個(gè)稅不用繳費(fèi)。
答: 您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計(jì)提 這樣賬務(wù)處理正確
老師,工資我以前一直做的借管理費(fèi)用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計(jì)提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計(jì)提的就算了。 現(xiàn)在開始計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、今年1-6月上個(gè)會計(jì)把個(gè)稅多計(jì)提了397,我這月調(diào)賬怎么做分錄,如果借方?jīng)_回了貸方使用哪個(gè)科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進(jìn)長期待攤科目8千入了管理費(fèi)用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費(fèi)用-房租 貸:庫存現(xiàn)金),請問這種情況我要如何調(diào)賬,具體分錄,謝謝!
答: 多計(jì)提的個(gè)稅按多計(jì)提金額方向科目不變,金額為負(fù)數(shù)沖回,做重的管理費(fèi)用方向科目不變,金額為負(fù)數(shù)沖回,沒有沖長攤的補(bǔ)做即可

