
老師好:新成立企業,職工工資是否需要先計提?當月計提分錄:借管理費用貸應付工資薪酬,下月發放:借應付工資薪酬貸庫存現金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
答: 您好 新成立企業,職工工資是需要先計提 這樣賬務處理正確
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計提的就算了。 現在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放的時候,借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調賬怎么做分錄,如果借方沖回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現金),請問這種情況我要如何調賬,具體分錄,謝謝!
答: 多計提的個稅按多計提金額方向科目不變,金額為負數沖回,做重的管理費用方向科目不變,金額為負數沖回,沒有沖長攤的補做即可


學徒 追問
2019-05-21 11:52
答疑陳園老師 解答
2019-05-21 11:55