老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進(jìn)項 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進(jìn)項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計提?當(dāng)月計提分錄:借管理費用貸應(yīng)付工資薪酬,下月發(fā)放:借應(yīng)付工資薪酬貸庫存現(xiàn)金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
答: 您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計提 這樣賬務(wù)處理正確
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計提的就算了。 現(xiàn)在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調(diào)賬怎么做分錄,如果借方?jīng)_回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進(jìn)長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金),請問這種情況我要如何調(diào)賬,具體分錄,謝謝!
答: 多計提的個稅按多計提金額方向科目不變,金額為負(fù)數(shù)沖回,做重的管理費用方向科目不變,金額為負(fù)數(shù)沖回,沒有沖長攤的補(bǔ)做即可

