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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-09-09 12:44

具體是什么背景?提供建筑服務了?還是?

An 追問

2019-09-09 12:52

生產加工

張艷老師 解答

2019-09-09 13:01

借:原材料
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
      貸:銀行存款等
借:銀行存款等
       貸:主營業務收入
            應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本
        貸:原材料等
申報就根據開票項目對應填寫增值稅申報表就是了。

An 追問

2019-09-09 13:03

稅率沒分開?到時怎么知道進13%抵9%呢?

張艷老師 解答

2019-09-09 13:04

您說的進13%抵9%是什么意思?增值稅進項稅額抵扣,是不對應稅率的。只要是符合抵扣的情形,就是可以全額抵扣的。

An 追問

2019-09-09 13:16

就是進項13%,開銷項出去是9%。是不是理解為稅款抵稅款,不算稅率

張艷老師 解答

2019-09-09 13:18

是的,不區分對應稅率的,只要是符合抵扣的情形,正常抵扣進項就是了。

An 追問

2019-09-09 13:19

好的,謝謝老師

An 追問

2019-09-09 13:19

如果是預付賬款,直接沖減預付賬款就行是吧

張艷老師 解答

2019-09-09 13:19

您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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具體是什么背景?提供建筑服務了?還是?
2019-09-09 12:44:02
如果捐贈符合增值稅免稅政策,分錄如下 借:營業外支出 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:庫存商品 進項稅額轉出填報 附表二第14行
2020-07-18 10:28:40
借管理費用貸進項轉出
2019-12-09 16:46:35
老師是不是應該這樣做:結轉6月進項稅到未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 6月的5000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 6月的5000 借:應交稅費——未交增值稅 6月的5000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 6月的5000 結轉7月進項稅到未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 7月的5000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 7月的5000 結轉7月銷項稅到未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 10000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 10000 結轉未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 10000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16
你好!借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2017-12-07 09:55:49
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