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樸素的龍貓
于2019-09-05 21:34 发布 2965次浏览
文老師
职称: 中級職稱
2019-09-05 22:02
您好,具體是怎么錯的
樸素的龍貓 追问
2019-09-05 22:08
本來是只計提和付一個人的工資, 后來更正了,更正成三個人的計提工資和付工資結果今年發(fā)現(xiàn)那個月是只付一個人工資的,不用更正
文老師 解答
2019-09-05 22:16
您好,您說的更正是怎么更正的
2019-09-05 22:17
8月份時計提工資:借:管理費用——工資 1貸:應付職工薪酬 19月份時付工資:借:應付職工薪酬 1貸:庫存現(xiàn)金 110月份時紅沖8月份計提工資借:管理費用——工資-1貸:應付職工薪酬-1更正8月計提工資借:管理費用——工資 3貸:應付職工薪酬 3紅沖9月付工資借:應付職工薪酬-1貸:庫存現(xiàn)金-1更正9月付工資借:應付職工薪酬 3貸:庫存現(xiàn)金 3
大概分錄是這樣子
2019-09-05 22:20
那現(xiàn)在綜合下來,就是您多計提了2個人的工資是吧
2019-09-05 22:21
是的 多計提了2個人的工資 也多付了2個月的工資
2019-09-06 12:04
那您實際沒有付的是吧,就通過以前年度調(diào)整把去年多計提的沖了
2019-09-06 13:07
是的 實際沒有付的,但是賬上做了付 多付的不用沖嗎? 只沖多計提的?
2019-09-06 13:17
是的,多付的也需要沖的
2019-09-06 13:54
具體的怎么沖 您能寫一下分錄嗎
2019-09-06 16:45
借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應付職工薪酬——工資負數(shù),借庫存商品貸應付職工薪酬——工資,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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每月月末要計提工資 一般在實踐中 通常25號就要結賬 這種情況下怎么處理
答: 可以次月發(fā)放時計提
去年的賬,計提工資和付工資都錯了,已經(jīng)結賬了,怎么改?
答: 您好,具體是怎么錯的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師請問19年沒有計提12月份工資,2020年1月份發(fā)了工資,這個反結賬去補12月份計提工資嗎?
答: 是的,可以反結賬修改的
六月份公司開始營業(yè),所以都沒有做賬,現(xiàn)在9才開始全部做賬,6月份工資已經(jīng)發(fā)了,9月份才做賬,但把賬結了,沒有計提工資。現(xiàn)在重新計提工資,但是結賬了弄不了,怎么解決呢
讨论
我做計提工資時,把一個已經(jīng)離職的員工又加上了,而且會計已經(jīng)結賬了,這個怎么處理
2018年多計提工資2000塊,并且已經(jīng)結賬了,2019年1月份該怎么調(diào)賬??
現(xiàn)在是2022年1月,我還沒有做賬,現(xiàn)在我想把2021年12月反結帳,補錄計提工資,跨年怎么反結帳,謝謝老師
發(fā)現(xiàn)上個月的憑證摘要寫錯了(計提工資的月份寫錯),已經(jīng)結賬 我現(xiàn)在該怎么處理?
文老師 | 官方答疑老师
职称:中級職稱
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2019-09-05 22:08
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2019-09-05 22:16
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2019-09-05 22:17
樸素的龍貓 追问
2019-09-05 22:17
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2019-09-05 22:20
樸素的龍貓 追问
2019-09-05 22:21
文老師 解答
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2019-09-06 13:07
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2019-09-06 16:45
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