
老師,我上個月交稅盤維護費,借管理費用貸其他應付款,抵減時借應交稅費/抵減稅款,貸管理費用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費用,貸其他應付款, 抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業外收入?期末有借方余額怎么回事?
老師,現在發現18年度一張普票費用做錯了,當時分錄:借:管理費用46000,應交稅費進項稅1400,貸:其他應付款47400,因為普票不能抵扣,稅額要進入費用,我現在應該這么調整分錄?
答: 因為18年的,不涉及以前年度損益調整科目嗎?那企業所得稅腫么辦調整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應交稅費――增(進項)27.45,貸其他應付款485,現在怎么調整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調整科目代替原分錄紅字沖回就可以。


寧靜致遠 追问
2019-08-30 15:39
何江何老師 解答
2019-08-30 15:45
寧靜致遠 追问
2019-08-30 16:32
何江何老師 解答
2019-08-30 16:34