
老師,你好,我公司2018年底向往來公司-峰峰,借款付員工安置費,當時我做的分錄是,借管理費用-1380000,貸其他應付款-峰峰,1250000,貸應交稅費-個稅130000,今年初核實發現,稅費當時也是向峰峰公司借款且已繳納,且還繳納了10000的滯納金罰款,所以借款還應增加140000,稅費也應沖回,請問我現在應該怎么做調整分錄??謝謝,請詳解
答: 你好 借 應交稅費 130000 營業外支出 10000 貸其他應付款-峰峰 140000
老師,我上個月交稅盤維護費,借管理費用貸其他應付款,抵減時借應交稅費/抵減稅款,貸管理費用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費用,貸其他應付款, 抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業外收入?期末有借方余額怎么回事?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應交稅費――增(進項)27.45,貸其他應付款485,現在怎么調整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調整科目代替原分錄紅字沖回就可以。


陳詩晗老師 解答
2019-09-04 11:28
陳詩晗老師 解答
2019-09-04 11:47