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結實的哈密瓜,數據線
于2019-08-29 13:01 發布 ??820次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-29 13:03
專票嗎借應付賬款貸庫存商品,進項轉出,成本結轉沒有
結實的哈密瓜,數據線 追問
2019-08-29 13:07
2016—2018年的,成本都已結轉
郭老師 解答
2019-08-29 13:11
借庫存商品貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配
2019-08-29 13:17
進貨時分錄為 借:庫存商品 進項稅額 貸:預付賬款
2019-08-29 13:22
借庫存商品10,進項1“貸預付11借衣預付11、貸庫存商品10,進項轉出1借庫存商品10,貸以前年度損益調整10借以前年度損益調整貸利潤分配
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供應商開的是返點的負數發票,我這邊做轉出要怎么做分錄
答: 你好,直接原分錄負數紅沖,不用做轉出,進項負數就可以了
供應商開來的負數發票如何做分錄?
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到供貨商開來的進項負數發票,該怎么做分錄!
答: 借:庫存商品 負數 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)負數 貸:應付賬款 負數
老師您好!供應商10月給我公司開的發票把我公司名字開錯,在11月份同時開了銷項負數發票和正確的發票,請問我做分錄是不是就把10月的分錄沖紅,然后做一個正數分錄?另外發票聯我是直接就作為正常發票票據放在憑證里還是單獨放在一邊備查呢?
討論
公司3月收到供應商發票,當天付款,4月收到貨入庫,這個怎么做分錄啊
供應商上月給我司開具的發票錯誤,這個月開來了負數發票。上個月沒有認證抵扣。請問怎么做分錄?
供應商本月開票3張發票,1張是上月退貨某原料開具的銷項負數發票,2張是正常的藍字發票,請問3張發票可以做在同一個分錄上嗎,銷項負數的發票分錄又該怎么做?
請問,本月收到供應商開具的增值稅專用負數發票,怎樣做分錄,謝謝
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-08-29 13:07
郭老師 解答
2019-08-29 13:11
結實的哈密瓜,數據線 追問
2019-08-29 13:17
郭老師 解答
2019-08-29 13:22