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月如意 心添翼
于2019-12-13 08:58 發布 ??951次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-12-13 08:59
你好,沖減庫存成本和往來賬,不做稅的處理。如果上個月沒有記賬,現在也是不作處理。
月如意 心添翼 追問
2019-12-13 09:05
如果上個月做賬了。就做一筆相同的負數分錄就可以了對嗎?進項稅做度數,就不用進項稅額轉出了吧!
立紅老師 解答
你好,是的,是這樣的。
2019-12-13 09:07
進項稅額轉出什么時候用呢?總覺得度數發票要用到這個科目呢
2019-12-13 09:11
你好,進項稅額轉出是您之前計入了進項稅,但后來不符合稅法抵扣的條件,比如外購貨物用于職工福利,這需要將原來計入進項稅額的部分做轉出
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供應商上月給我司開具的發票錯誤,這個月開來了負數發票。上個月沒有認證抵扣。請問怎么做分錄?
答: 你好,沖減庫存成本和往來賬,不做稅的處理。如果上個月沒有記賬,現在也是不作處理。
老師,請問這個月開的發票錯誤了,這個月開負數發票沖了,那么這個要不要做賬了?
答: 你好,當月開具發票錯誤,應當作廢才是,作廢不需要做分錄 紅沖就需要先做一筆正數分錄,然后做一筆負數分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商開來的負數發票如何做分錄?
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數
上個月開錯一張發票,這個月沖紅,然后開回一張正確發票出來,那么要不要向客戶要回那張錯誤呢還是給一張負數發票和正數發票他呢
討論
收到銷項負數發票要怎么做分錄,是供應商開給我們的
老師你好,發票開票錯誤我們開的負數發票怎么做分錄呀
三個月前收到供貨商發票,我們已經做了退稅勾選。但供應商發現發票有誤,開具了正確發票并開具了銷項負數發票過來。因為金額和稅額并沒有錯誤,收到銷項負數發票我們有必要做 進項轉出 嗎?
請問老師,我收到供應商的發票已經認證了,現在發現發票錯誤,我這邊開信息表給供應商,但是信息表開錯了,請問這個怎么處理?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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月如意 心添翼 追問
2019-12-13 09:05
立紅老師 解答
2019-12-13 09:05
月如意 心添翼 追問
2019-12-13 09:07
立紅老師 解答
2019-12-13 09:11