申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問
你好,是的,你多計(jì)提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫存商品 答
老師好,請問申報(bào)年度報(bào)表時(shí),除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問
若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的,按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

請問進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,內(nèi)賬怎么做?需要做賬嗎?
答: 可以做 可以不做 做的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
請問,內(nèi)賬,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,怎么做賬
答: 你好,購進(jìn),銷售按含稅金額入賬就是了 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅。怎么做賬
答: 比如銷項(xiàng)稅額20 進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交增值稅=20-10=10 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅10
老師,問一下進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)低減,每月正常的銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后月月都有期末留底,那每月的加計(jì)抵減的那些稅,每月怎么做賬


王海清 追問
2019-07-24 11:09
王海清 追問
2019-07-24 11:11
老江老師 解答
2019-07-24 11:23