
就是我們公司只申報在職里頭公司員工工資薪金申報、并沒有申報掛靠證書人員買全額社保(也沒有他們工資表)、實際繳納社保包含他們掛靠買社保人員(我做分錄還是如下嗎)計提工資(本公司員工工資表)借:管理費用-工資 貸:應付工資 計提社保(我已經把掛靠人員全額社保一起并入管理費用-企業承擔部分社保中可以嗎)借:管理費用-企業承擔部分社保、貸;應付工資 還是有更好方法處理、望解答
答: 你好,不可以全額都計提費用的,因為有一部分不能扣除
計提工資到管理費用23930,個稅3.93,社保1784.5,實際付了22142現金,不平應該怎么做分錄?
答: 你好 借管理費用-工資23930貸應付職工薪酬23930 借應付職工薪酬23930 貸銀行存款22142 其他應收款-個人社保 1784.5 應交稅費-應交個人所得稅3.93
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,掛往來的扣借款,如何做分錄;沒有計提工資,是直接放管理費用里面
答: 是直接從工資里面扣的 借款,我要如何做分錄, 救解


warm-時光 追問
2019-07-22 16:34
warm-時光 追問
2019-07-22 16:35
meizi老師 解答
2019-07-22 16:47