
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?已經入賬了預付賬款的怎么辦
答: 您好,稅控盤維護費支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 已經入賬了預付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。
老師您好!您看我這樣做對不對哈 銀行付租金的時候A公司 我是這么做的 借: 其他應付款--A 貸: 銀行存款 現在我收到A公司的發票 我是這么做的 借:預付賬款--租金A公司 貸:其他應付款--A公司
答: 你好,租金是幾月份開始的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
員工收了批貨款,暫時不知道是銷售的哪些商品明細,是借銀行存款 貸其他應付款 還是借銀行存款 貸預付賬款?
答: 您好!先計入其他應付款。


春暖花開 追问
2019-07-20 20:59
春暖花開 追问
2019-07-20 21:04
蔣飛老師 解答
2019-07-20 21:43
春暖花開 追问
2019-07-20 21:43
蔣飛老師 解答
2019-07-20 21:46