
稅控盤維護(hù)費(fèi)支付維護(hù)費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 280 貸:銀行存款280 對(duì)嗎?還是要放其他應(yīng)付款?已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款的怎么辦
答: 您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280 已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。
老師您好!您看我這樣做對(duì)不對(duì)哈 銀行付租金的時(shí)候A公司 我是這么做的 借: 其他應(yīng)付款--A 貸: 銀行存款 現(xiàn)在我收到A公司的發(fā)票 我是這么做的 借:預(yù)付賬款--租金A公司 貸:其他應(yīng)付款--A公司
答: 你好,租金是幾月份開始的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工收了批貨款,暫時(shí)不知道是銷售的哪些商品明細(xì),是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 還是借銀行存款 貸預(yù)付賬款?
答: 您好!先計(jì)入其他應(yīng)付款。


o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)
2020-05-26 11:14
o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)
2020-05-26 11:15
大海老師 解答
2020-05-26 11:23
o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)
2020-05-26 11:28
大海老師 解答
2020-05-26 11:30