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自信的蠟燭
于2019-07-08 17:59 發布 ??1382次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-08 18:17
你好當月作廢的不需要做分錄。對于交的稅,建議計入其他應收款。
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已申報營業稅未開發票的收入,補開增值稅發票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的
申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
答: 你好,需要 需要填寫的。
小規模在稅務局代開了專票,沒超30萬,本季度怎么填增值稅申報表?
討論
你好我想問一下我是小規模去稅務局代開的專票已經當月作廢了但是稅款也交了要求退稅但是我報稅的時候怎么填增值稅申報表呢
四月稅務局代開專票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報表怎么填
小規模企業,3月份在稅務局代開的專票,已扣1%增值稅,如何填報增值稅申報表?
老師,你好!請問小規模在稅務局代開的增值稅專用發票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報表附表二,還用填數申報嗎?還是0申報就可以
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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