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第一季度稅務局代開專票138834.96,預交增值稅4165.04.我現在申報增值稅和附加稅,因為增值稅預交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
第一季度稅務局代開專票138834.96,預交增值稅4165.04.我現在申報增值稅和附加稅,請問因為增值稅預交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
在稅務局代開了勞務專票,增值稅和附加稅都已經在開票時繳納了。在季報申報時,附加稅如何申報? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
老師,小規模納稅人稅務局代開了增值稅專票,當時需要繳納增值稅和附加稅,城建稅和教育費附加以及地方教育費附加都需要繳納?另外,到申報增值稅附加稅的時候,是零申報?

