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好巧不巧
于2019-07-08 10:40 發布 ??1381次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-08 10:40
你好,是的,是這樣做分錄的
好巧不巧 追問
2019-07-08 10:42
正常是按工資總額的2%計提,1%交,我按1%計提有什么區別嗎
2019-07-08 10:44
以前是按2%計提的,現在貸方有余額9000,我現在都是按1%計提了,那之前有余額應該怎么做呢
鄒老師 解答
2019-07-08 10:49
你好,你之前計提的沒有全額繳納嗎? 你單位是什么原因工會經費是1%,而不是2%繳納
2019-07-08 10:51
我也不知道,之前會計都這么做的了
2019-07-08 10:52
按1%計提,1%繳這樣不對嗎
2019-07-08 11:02
你好,正常應當是按2%計提繳納才是的
2019-07-08 11:03
為什么之前的會計按1%計提呢?那我要接著做嗎?
2019-07-08 11:15
你好,是不是之前的會計計提比例錯誤了
2019-07-08 11:22
不是,是計提多少交多少
2019-07-08 11:25
如果按2%計提,1%交,那一直有貸方余額是怎么理解
2019-07-08 11:34
你好,如果實際繳納是1%,就只需要按1%計提,而不是按2%計提
2019-07-08 22:14
那如果以前的是按2%計提,1%繳納,然后現在有貸方余額,我要不要出什么分錄弄平嗎?
2019-07-08 22:20
你好,你需要把多計提的做相反分錄沖銷才是的
好的
2019-07-08 22:21
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝晚安
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去年11月份把付工會經費的分錄寫成了,借:管理費用,貸:銀行存款,正確的應該是借:其他應付款,現在要用什么分錄把它改過來
答: 你好 借;其他應付款 貸;管理費用 做這個調整分錄
老師,我工會經費按1%計提,繳納也是按1%交,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工會經費 借:管理費用 貸:其他應付款 支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎? 然后返還時怎么處理?
答: 您好!返還的時候你可以沖減管理費用
9月計提工會經費做分錄,借管理費用一工會經費2131,貸其他應付款一單位一工會經費2131,實際申報工會經費2176,10月份取回繳納工會經費銀行憑證,做分錄,借其他應付款一單位一工會經費2131,貸銀行存款2176,差額45做借方哪個科目??
討論
員工報銷費用,用銀行卡支付 分錄借 管理費用 貸其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款
工會經費計提,繳納,收到返還,使用的會計分錄?計提借管理費用工會經費貸應付職工薪酬工會經費,繳納借應付職工薪酬貸銀行存款,收到返還借銀行存款貸其他應付款,使用借其他應付款貸銀行存款,這樣對嗎
計提工會經費的時候,借:管理費用—工會經費 2%,貸:應付職工薪酬—工會經費 1%,其他應付款——工會經費 1%;申報上交時,借:應付職工薪酬—工會經費 1%,貸:銀行存款 1%;使用工會經費時,借:其他應付款—工會經費 1%,貸:銀行存款 1%。分錄這樣寫對不
沒有墊付醫藥費,工傷報回再給員工報的會計分錄借:銀行存款,貸:其他應付款還是管理費用,借:管理費用還是其他應付款,貸:銀行存款對嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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好巧不巧 追問
2019-07-08 10:42
好巧不巧 追問
2019-07-08 10:44
鄒老師 解答
2019-07-08 10:49
好巧不巧 追問
2019-07-08 10:51
好巧不巧 追問
2019-07-08 10:52
鄒老師 解答
2019-07-08 11:02
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2019-07-08 11:03
鄒老師 解答
2019-07-08 11:15
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2019-07-08 11:22
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2019-07-08 11:25
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2019-07-08 11:34
好巧不巧 追問
2019-07-08 22:14
鄒老師 解答
2019-07-08 22:20
好巧不巧 追問
2019-07-08 22:20
鄒老師 解答
2019-07-08 22:21