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青秋&莎靡
于2018-09-04 16:24 發布 ??788次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-09-04 16:25
你好 借;其他應付款 貸;管理費用 做這個調整分錄
青秋&莎靡 追問
2018-09-04 16:41
不需要用以前年度損益調整這個科目么?
鄒老師 解答
2018-09-04 16:42
你好,跨年涉及損益的,需要通過 以前年度損益調整科目核算的 借;其他應付款 貸;以前年度損益調整
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去年11月份把付工會經費的分錄寫成了,借:管理費用,貸:銀行存款,正確的應該是借:其他應付款,現在要用什么分錄把它改過來
答: 你好 借;其他應付款 貸;管理費用 做這個調整分錄
老師,我工會經費按1%計提,繳納也是按1%交,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工會經費 借:管理費用 貸:其他應付款 支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎? 然后返還時怎么處理?
答: 您好!返還的時候你可以沖減管理費用
9月計提工會經費做分錄,借管理費用一工會經費2131,貸其他應付款一單位一工會經費2131,實際申報工會經費2176,10月份取回繳納工會經費銀行憑證,做分錄,借其他應付款一單位一工會經費2131,貸銀行存款2176,差額45做借方哪個科目??
討論
員工報銷費用,用銀行卡支付 分錄借 管理費用 貸其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款
工會經費計提,繳納,收到返還,使用的會計分錄?計提借管理費用工會經費貸應付職工薪酬工會經費,繳納借應付職工薪酬貸銀行存款,收到返還借銀行存款貸其他應付款,使用借其他應付款貸銀行存款,這樣對嗎
計提工會經費的時候,借:管理費用—工會經費 2%,貸:應付職工薪酬—工會經費 1%,其他應付款——工會經費 1%;申報上交時,借:應付職工薪酬—工會經費 1%,貸:銀行存款 1%;使用工會經費時,借:其他應付款—工會經費 1%,貸:銀行存款 1%。分錄這樣寫對不
沒有墊付醫藥費,工傷報回再給員工報的會計分錄借:銀行存款,貸:其他應付款還是管理費用,借:管理費用還是其他應付款,貸:銀行存款對嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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青秋&莎靡 追問
2018-09-04 16:41
鄒老師 解答
2018-09-04 16:42