
老師,2018年計提6月工資8800,實際應計提8000,支付金額為8000,請問紅沖分錄和更正分錄怎么做?多計提的800結轉以前年度損益嗎?分錄怎么做?
答: 借以前年度損益調整-800 貸應付職工薪酬 -800
去年12月工資,在今年1月計提 可以嗎?,需要進以前年度損益?
答: 去年12月工資,在今年1月計提 可以 不需要進以前年度損益
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:我12月工資5萬未計提,1月計提并發放,我想以前年度損益調整2019年利潤,請問會計分錄怎么調?
答: 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整


池魚 追問
2019-07-01 19:15
吳少琴老師 解答
2019-07-01 19:22
池魚 追問
2019-07-01 19:23
吳少琴老師 解答
2019-07-01 19:27
池魚 追問
2019-07-01 19:28
吳少琴老師 解答
2019-07-01 19:30
池魚 追問
2019-07-01 19:53
吳少琴老師 解答
2019-07-01 20:02