
老師,事業單位年初付臨聘人員工資財會分錄:借:其他應收款 貸:銀行存款。預算會計分錄:借:事業支出 貸:資金結存(這個臨聘人員工資是應用零余額的錢,現在收到零余額的錢會計分錄:借:銀行存款 貸:零余額賬戶,現在要沖銷年初“其他應付款”要怎么做賬呢?)
答: 你后面是銀行存款賬戶收到了零余額賬戶打過來的錢嗎?
行政事業單位在權責發生制下,本月用銀行存款支付醫療保險,發票估計要等一個月或者更晚一些時候才能收到,按照序時賬如何做會計分錄?已經計提代扣職工醫療保險用預付賬款,其他應付款,還是其他應收款?
答: 你好,可以計入其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我是事業單位的會計,請問資金往來的其他應收款和其他應付款平行做賬時預算會計怎樣做分錄?
答: 你好 預算會計不用做賬


Victoria勝利 追問
2019-06-20 08:28
小云老師 解答
2019-06-20 09:32
Victoria勝利 追問
2019-06-20 09:44
小云老師 解答
2019-06-20 10:26
Victoria勝利 追問
2019-06-20 10:28
小云老師 解答
2019-06-20 10:45