
老師,事業(yè)單位年初付臨聘人員工資財(cái)會(huì)分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存(這個(gè)臨聘人員工資是應(yīng)用零余額的錢,現(xiàn)在收到零余額的錢會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:零余額賬戶,現(xiàn)在要沖銷年初“其他應(yīng)付款”要怎么做賬呢?)
答: 你后面是銀行存款賬戶收到了零余額賬戶打過來的錢嗎?
行政事業(yè)單位在權(quán)責(zé)發(fā)生制下,本月用銀行存款支付醫(yī)療保險(xiǎn),發(fā)票估計(jì)要等一個(gè)月或者更晚一些時(shí)候才能收到,按照序時(shí)賬如何做會(huì)計(jì)分錄?已經(jīng)計(jì)提代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)用預(yù)付賬款,其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款?
答: 你好,可以計(jì)入其他應(yīng)收款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我是事業(yè)單位的會(huì)計(jì),請(qǐng)問資金往來的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款平行做賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)怎樣做分錄?
答: 你好 預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬


D、 追問
2019-06-12 21:57
紫藤老師 解答
2019-06-13 00:54