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海之藍
于2020-01-08 21:10 發布 ??1227次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-08 22:36
首先你是江里,做錯了這個分錄沖紅,然后做正確的分錄就可以了。
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事業單位,其他應收款,其他應付款在預算會計里怎么做賬
答: 事業單位,其他應收款,其他應付款在預算會計里不需要做賬。因為預算會計是收付實現制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
老師您好,我是事業單位的會計,請問資金往來的其他應收款和其他應付款平行做賬時預算會計怎樣做分錄?
答: 你好 預算會計不用做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,事業單位借其他應付款貸其他應收款存在什么問題
答: 這個應該是轉賬類分錄,就是甲把款代企業付給乙
如何寫事業單位其他應收款、其他應付款情況說明和處理建議?
討論
,1丶我公司付給甲公司(國企〉地方項目配套資金500萬,借,應收賬款\甲500萬,另乙事業單位(項目單位)把公司墊付500萬撥付我公司,我當時科目做錯了,借,銀行存款500萬,貸,其他應收款\甲,500萬,2甲公司把500萬連同其項目貸款資金1000萬一起撥付我公司,借,銀行存款1500萬元,其他應付款\我公司1500萬,3,我公司再撥給乙事業單位1500萬,借,其他應收款\乙1500萬,貸銀行存款1500萬,請中間做錯的科目怎么做?
教師好!希望老師指導事業單位的基建并賬業務,賬務如下:一、事業大賬掛有一筆 其他應收款-本單位基建賬套23萬元。 二、基建賬 賬務如下: 1、待攤投資 23萬元 2、預付工程款 220萬元 3、基建撥款收入 - 財政撥款 160萬元 4、 基建撥款收入 - 上級撥款收入 60萬元 5、其他應付款 - 本單位事業賬套 23萬元
老師,你好,在行政事業單位中,其他應收款,其他應付款的余額怎么做分錄將它們沖銷掉?它們都是以前年度留下來的,無從查起的期初余額。
我單位(事業單位)有一筆上級部門的其他應收款,但上級部門已調整賬務,在其他應付款中無體現出來。檢查時發現二個單位這筆借款報表有出入?,F上級部門要求我單位進行賬務調整同步處理。請問我單位能將這筆其他應收款結轉到累計盈余嗎?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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