老師,你好,在行政事業(yè)單位中,其他應收款,其他應付款的余額怎么做分錄將它們沖銷掉?它們都是以前年度留下來的,無從查起的期初余額。
滑娟
于2021-03-04 11:53 發(fā)布 ??2094次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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事業(yè)單位,其他應收款,其他應付款在預算會計里不需要做賬。因為預算會計是收付實現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
2019-10-15 09:18:21

你好 預算會計不用做賬
2019-07-10 16:52:45

1.當事業(yè)單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄:
借:固定資產
貸:其他應付款——供應商
1.當事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄:
借:其他應付款——供應商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應收款——財政
貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01

這個應該是轉賬類分錄,就是甲把款代企業(yè)付給乙
2020-02-10 10:31:14

同學你好,查詢原因,查不到的將兩科目合并余額轉到備查或營業(yè)外收入或支出對收不回或者不用付的轉到
2021-05-18 17:58:53
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